2022年部门预算公开报表
部门收支总体情况表 | |||
单位: 元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预 算 数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预 算 数 |
一、一般公共预算拨款 | 2,640,062.55 | 一、一般公共服务支出 | 2,071,948.85 |
1、上级补助 | 二、外交支出 | ||
2、本级 | 2,640,062.55 | 三、国防支出 | |
二、政府性基金预算拨款 | 四、公共安全支出 | ||
1、上级补助 | 五、教育支出 | ||
2、本级 | 六、科学技术支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
1、上级补助 | 八、社会保障和就业支出 | 252,195.52 | |
2、本级 | 九、卫生健康支出 | 126,771.54 | |
四、财政专户管理资金收入 | 十、节能环保支出 | ||
五、事业收入 | 十一、城乡社区支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十二、农林水支出 | ||
七、上级补助收入 | 十三、交通运输支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
九、其他收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 189,146.64 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 2,640,062.55 | 本 年 支 出 合 计 | 2,640,062.55 |
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 2,640,062.55 | 支 出 总 计 | 2,640,062.55 |
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 2,640,062.55 | 2,640,062.55 | 2,640,062.55 | |||||||||||
022 | 梧州市档案馆 | 2,640,062.55 | 2,640,062.55 | 2,640,062.55 | ||||||||||
022001 | 梧州市档案馆 | 2,640,062.55 | 2,640,062.55 | 2,640,062.55 |
部门支出总体情况表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 2,640,062.55 | 2,367,062.55 | 273,000.00 | |||||
022 | 梧州市档案馆 | 2,640,062.55 | 2,367,062.55 | 273,000.00 | ||||
022001 | 梧州市档案馆 | 2,640,062.55 | 2,367,062.55 | 273,000.00 | ||||
201 | 26 | 01 | 行政运行 | 1,798,948.85 | 1,798,948.85 | |||
201 | 26 | 02 | 一般行政管理事务 | 273,000.00 | 273,000.00 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252,195.52 | 252,195.52 | |||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 126,771.54 | 126,771.54 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 189,146.64 | 189,146.64 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位: 元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 2,640,062.55 | 一、本年支出 | 2,640,062.55 |
(一)一般公共预算拨款 | 2,640,062.55 | (一)一般公共服务支出 | 2,071,948.85 |
1、上级补助 | (二)外交支出 | ||
2、本级 | 2,640,062.55 | (三)国防支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (四)公共安全支出 | ||
1、上级补助 | (五)教育支出 | ||
2、本级 | (六)科学技术支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
1、上级补助 | (八)社会保障和就业支出 | 252,195.52 | |
2、本级 | (九)卫生健康支出 | 126,771.54 | |
二、上年结转结余 | (十)节能环保支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (十一)城乡社区支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (十二)农林水支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十三)交通运输支出 | ||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十五)商业服务业等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 189,146.64 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)债务还本支出 | |||
(二十五)债务付息支出 | |||
(二十六)债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 2,640,062.55 | 支 出 总 计 | 2,640,062.55 |
一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,640,062.55 | 2,367,062.55 | 2,056,715.19 | 310,347.36 | 273,000.00 | |||||
022 | 梧州市档案馆 | 2,640,062.55 | 2,367,062.55 | 2,056,715.19 | 310,347.36 | 273,000.00 | ||||
022001 | 梧州市档案馆 | 2,640,062.55 | 2,367,062.55 | 2,056,715.19 | 310,347.36 | 273,000.00 | ||||
201 | 26 | 01 | 行政运行 | 1,798,948.85 | 1,798,948.85 | 1,488,601.49 | 310,347.36 | |||
201 | 26 | 02 | 一般行政管理事务 | 273,000.00 | 273,000.00 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252,195.52 | 252,195.52 | 252,195.52 | ||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 126,771.54 | 126,771.54 | 126,771.54 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 189,146.64 | 189,146.64 | 189,146.64 |
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位:元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,367,062.55 | 2,056,715.19 | 310,347.36 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,896,177.72 | 1,896,177.72 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 625,524.00 | 625,524.00 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 435,768.00 | 435,768.00 | |
301 | 03 | 奖金 | 254,927.00 | 254,927.00 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 252,195.52 | 252,195.52 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 124,521.54 | 124,521.54 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 14,095.02 | 14,095.02 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 189,146.64 | 189,146.64 | |
302 | 商品和服务支出 | 444,364.83 | 134,017.47 | 310,347.36 | |
302 | 01 | 办公费 | 11,278.82 | 11,278.82 | |
302 | 05 | 水费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
302 | 06 | 电费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
302 | 07 | 邮电费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 134,017.47 | 134,017.47 | |
302 | 28 | 工会经费 | 23,668.54 | 23,668.54 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 142,800.00 | 142,800.00 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 91,600.00 | 91,600.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 26,520.00 | 26,520.00 | ||
303 | 02 | 退休费 | 26,520.00 | 26,520.00 |
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||
单位: 元 | |||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | "三公"经费 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
* * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,800.00 | 3,800.00 | |||||
022 | 梧州市档案馆 | 3,800.00 | 3,800.00 | ||||
022001 | 梧州市档案馆 | 3,800.00 | 3,800.00 |
政府性基金预算支出情况表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
注:本部门无政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |