梧州市档案局2015年部门预算编制说明
作者: 梧州档案信息网日期: 2015-03-13来源: 本站 打印

梧州市档案局2015年部门预算编制说明

 

一、部门概况

梧州市档案局属全额预算管理单位。机构设置为市委直属事业局,行政编制17人,在职人数16人,设办公室、业务科、管理科、法规宣教科4个内设机构。

二、部门工作职责

(一)对全市档案工作实行统筹规划和宏观管理。依据党和国家的政策、法规进行检查、监管、指导、协调市直机关、城区、郊区、县以及全市企事业单位的档案业务工作。

(二)负责集中统一管理全市的重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

(三)负责接收、征集、整理、编目、保管全市的重要档案资料;组织档案科学技术和理论研究,推进全市档案工作的科学化管理和现代化建设;做好档案编研出版工作,为社会提供利用。负责调查、收集、征集散存在市内外与梧州市有关的档案文件和史料。

(四)负责推动档案法和档案法实施办法的宣传工作;抓好全市档案上等级,负责全市档案工作人员的业务培训和市档案学会工作;组织档案学术研究和档案工作经验交流以及对全市档案专业干部技术职务的考核、评定工作。

(五)对接收进馆的档案资料进行科学管理,加强技术保护,定期对档案进行消毒,延长档案寿命,维护档案完整和安全,并做好档案的各项统计工作。

(六)大力开发档案信息资源,认真做好档案资料的提供利用和咨询服务工作,充分发挥档案资料的社会效益和经济效益。

(七)承办市委、市政府和上级档案主管部门交办的事项。

三、2015年部门预算收支总体情况

(一)收入预算说明。

2015年收入总预算2393968元,同比增加47686元,增长2%。

公共财政预算拨款2393968元,同比增加47686元,增长2%。其中:经费拨款2260968元,同比增加47686元,增长2.1%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金133000元,与去年持平。

(二) 支出预算说明。

2015年支出总预算 2393968元,基本支出1560968元,占支出总预算的 65.2%,同比增加7686元,增长0.5%;项目支出833000元,占支出总预算的 34.8%,同比增加40000元,增长5%。

按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

一般公共服务类科目2258580元,占支出总预算94.3%,同比增加61557元,增长2.8%。

医疗卫生类科目59309元,占支出总预算2.5%,同比减少5945元,下降9.1%。

住房保障支出类科目76079元,占支出总预算3.2%,同比减少12300元,下降9.4%。

四、2015年部门公共财政预算拨款“三公”经费预算情况

(一)公务接待费2015年预算14500元,同比减少11500元,下降44.2%。

(二)公务用车运行费2015年预算32000元,同比减少1000元,下降3%。

         

单位名称:梧州市档案局

 

 

单位:元

           

                 

                   

预算数

            

预算数

一、公共财政预算拨款

2,393,968

    一、一般公共服务支出

2,258,580

  1、经费拨款(补助)

2,260,968

    二、外交支出

 

  2、纳入公共财政预算管理的非税收入

133,000

    三、国防支出

 

    其中:专项收入

 

    四、公共安全支出

 

         行政事业性收费收入

 

    五、教育支出

 

         罚没收入

 

    六、科学技术支出

 

         国有资源(资产)有偿使用收入

133,000

    七、文化体育与传媒支出

 

         其他收入

 

    八、社会保障就业支出

 

二、政府性基金拨款

 

    九、社会保险基金支出

 

三、纳入财政专户管理的事业收入

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

59,309

四、转移性收入

 

    十一、节能环保支出

 

 

 

    十二、城乡社区支出

 

 

 

    十三、农林水支出

 

 

 

    十四、交通运输支出

 

 

 

    十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

    十八、援助其他地方支出

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

    二十、住房保障支出

76,079

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

    二十三、国债还本付息支出

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

         

2,393,968

         

2,393,968

五、上年结余收入

 

    二十六、结转下年

 

  1、公共财政预算拨款结转

 

 

 

    其中:经费拨款(补助)结转

 

 

 

    纳入公共财政预算管理的非税收入结转

 

 

 

  2、政府性基金拨款结转

 

 

 

  3、其他结转

 

 

 

 

 

 

 

                 

2,393,968

支   出   总   计

2,393,968

 

公共财政预算拨款支出预算表

单位名称:梧州市档案局

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

2,393,968

1,560,968

833,000

 

201

 

 

一般公共服务支出

2,258,580

1,425,580

833,000

 

  201

26

 

  档案事务

2,258,580

1,425,580

833,000

 

    201

  26

01

    行政运行(档案事务)

2,243,580

1,425,580

818,000

  

    201

  26

02

    一般行政管理事务(档案事务)

15,000

 

15,000

  

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

59,309

59,309

 

 

  210

05

 

  医疗保障

59,309

59,309

 

 

    210

  05

01

    行政单位医疗

59,309

59,309

 

  

221

 

 

住房保障支出

76,079

76,079

 

 

  221

02

 

  住房改革支出

76,079

76,079

 

 

    221

  02

01

    住房公积金

76,079

76,079

 

  

 

财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

 

单位名称:梧州市档案局

 

 

 

 

 

单位:元

 

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

2,393,968

1,560,968

833,000

 

 

301

 

工资福利支出

864,343

864,343

 

 

 

  301

01

  基本工资

234,516

234,516

 

 

 

  301

02

  津贴补贴

528,912

528,912

 

 

 

  301

03

  奖金

19,543

19,543

 

 

 

  301

04

  社会保障缴费

81,372

81,372

 

 

 

302

 

商品和服务支出

699,560

66,560

633,000

 

 

  302

01

  办公费

131,891

26,391

105,500

 

 

  302

02

  印刷费

30,000

 

30,000

 

 

  302

05

  水费

20,000

20,000

 

 

 

  302

06

  电费

15,000

 

15,000

 

 

  302

11

  差旅费

28,000

3,000

25,000

 

 

  302

13

  维修()

110,000

 

110,000

 

 

  302

15

  会议费

40,000

 

40,000

 

 

  302

16

  培训费

62,900

1,900

61,000

 

 

  302

17

  公务接待费

14,500

 

14,500

 

 

  302

26

  劳务费

30,000

 

30,000

 

 

  302

28

  工会经费

15,269

15,269

 

 

 

  302

31

  公务用车运行维护费

32,000

 

32,000

 

 

  302

99

  其他商品和服务支出

170,000

 

170,000

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

630,065

630,065

 

 

 

  303

01

  离休费

69,480

69,480

 

 

 

  303

02

  退休费

471,656

471,656

 

 

 

  303

05

  生活补助

12,600

12,600

 

 

 

  303

11

  住房公积金

76,079

76,079

 

 

 

  303

99

 其他对个人和家庭的补助支出

250

250

 

 

 

310

 

其他资本性支出

200,000

 

200,000

 

 

  310

02

  办公设备购置(资本)

200,000

 

200,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费预算表

单位名称:梧州市档案局

 

单位:元

项目

本年预算数

其中:公共财政预算拨款预算数

合计

46,500

46,500

1.因公出国(境)费用

 

 

2.公务接待费

14,500

14,500

3.公务用车费

32,000

32,000

其中:(1)公务用车运行维护费

32,000

32,000

      2)公务用车购置费

 

 

          

 

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